Bolivia

Auditorías

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Nro Año Descripción Tipo Documentos
1 2026 Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno de Transportes Aéreos Bolivianos, gestión 2025 Interna
2 2026 Informe Anual de Actividades del Departamento de Auditoria Interna de Transportes Aéreos Bolivianos, del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025 Interna
3 2026 Informe de confiabilidad de los estados financieros y las deficiencias de control interno de Transportes Aereos Bolivianos, al 31 ded diciembre de 2025 Interna
4 2026 Relevamiento de Información Específica sobre la Aplicación de la Ley N° 1352 en Transportes Aéreos Bolivianos. Interna
5 2026 Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Auditoria DAI. /INF. N° 001/2025 referente al “Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno de Transportes Aéreos Bolivianos, gestión 2024” Interna
6 2026 Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Auditoria DAI. /INF. N° 003/2025 referente al “Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de Transportes Aéreos Bolivianos, al 31 de diciembre de 2024”. Interna
7 2026 Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe DAI. /INF. N° 004/2024, correspondiente al “Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno Emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Transportes Aéreos Bolivianos, al 31 de diciembre de 2023”. Interna
8 2025 Informe de Confiabilidad de los registros y las deficiencias de Control Interno, de Transportes Aéreos bolivianos, gestión 2024. Interna
9 2025 Informe de Auditoría de Cumplimiento al Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales del Personal Dependiente de Transportes Aéreos Bolivianos - TAB, gestión 2024 y primer trimestre de la gestión 2025. Interna
10 2025 Informe de Actividades del Departamento de Auditoria Interna – TAB, del 01 de enero al 31 de diciembre 2024. Interna